Beschlussvorschlag/Empfehlung:

 

Der Bau- und Mobilitätsausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2019 für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 52 bis 57 sowie die Sonderprojekte Kaserne Gellendorf, Bahnflächen und Rahmenplan Innenstadt zur Kenntnis.

 


Begründung:

 

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

 

Zu berichten sind:

 

1.      Ergebnisrechnung,

bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:

-      Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt

-      Alle Abweichungen ab 50T€

 

2.      Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,

bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:

-      Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt

 

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

 

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 52 Verbesserungen in Höhe von 1.669.398 €.

 

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 3.724.651 €.

 

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produkt 5301 Verbesserungen in Höhe von 967.623 €.

 

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 8.956.999 €.

 

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produkt 5302 Verbesserungen in Höhe von 109.008 €.

 

Im Finanzplan ergaben sich Verschlechterungen in Höhe von 600 €.

 

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 55 Verbesserungen in Höhe von 24.309 €.

 

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 355.644 €.

 

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5,

Produktgruppe 56 Verschlechterungen in Höhe von 18.210 €.

 

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 271 €.

 

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 57 Verbesserungen in Höhe von 410.426 €.

 

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 84.792 €.

 

 

Im Fachbereich 5 werden auch verschiedene Sonderprojekte betreut. Diese fließen mit folgenden Beträgen in die Jahresrechnung 2019 ein:

 

Sonderprojekt

Ergebnisplan

Finanzplan

Bahnflächen

42.921,50 €

-146.604,26 €

IHK Dorenkamp

92.585,63 €

-333.103,74 €

Rahmenplan Innenstadt

-7.962.718,93€

-206.149,05 €

Konversion

-853,00 €

-4.164.795,27 €

 

Die Umsetzungsstände zu diesen Sonderprojekten werden in eigenen Vorlagen mitgeteilt.

 

Hinweise zu finanziellen Auswirkungen:

Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt. Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.

 

Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschlussbericht entnommen werden.

 


Anlage 1: 52 - Teiljahresabschlussbericht 2019

Anlage 2: 52 - Erläuterungen zum Bericht

Anlage 3: 5301 - Teiljahresabschlussbericht 2019

Anlage 4: 5301 - Erläuterungen zum Bericht

Anlage 5: 5302 - Teiljahresabschlussbericht 2019

Anlage 6: 5302 - Erläuterungen zum Bericht

Anlage 7: 55 – Teiljahresabschlussbericht 2019

Anlage 8: 55 – Erläuterungen zum Bericht

Anlage 9: 56 - Teiljahresabschlussbericht 2019

Anlage 10: 56 - Erläuterungen zum Bericht

Anlage 11: 57 - Teiljahresabschlussbericht 2019

Anlage 12: 57 - Erläuterungen zum Bericht