Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Bau- und Mobilitätsausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2019 für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 52 bis 57 sowie die Sonderprojekte Kaserne Gellendorf, Bahnflächen und Rahmenplan Innenstadt zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
- Alle Abweichungen ab 50T€
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 52 Verbesserungen in Höhe von 1.669.398 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 3.724.651 €.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produkt 5301 Verbesserungen in Höhe von 967.623 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 8.956.999 €.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produkt 5302 Verbesserungen in Höhe von 109.008 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verschlechterungen in Höhe von 600 €.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 55 Verbesserungen in Höhe von 24.309 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 355.644 €.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5,
Produktgruppe 56 Verschlechterungen in Höhe von 18.210 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 271 €.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 57 Verbesserungen in Höhe von 410.426 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 84.792 €.
Im Fachbereich 5 werden auch verschiedene Sonderprojekte betreut. Diese fließen mit folgenden Beträgen in die Jahresrechnung 2019 ein:
Sonderprojekt |
Ergebnisplan |
Finanzplan |
Bahnflächen |
42.921,50 € |
-146.604,26 € |
IHK Dorenkamp |
92.585,63 € |
-333.103,74 € |
Rahmenplan Innenstadt |
-7.962.718,93€ |
-206.149,05 € |
Konversion |
-853,00 € |
-4.164.795,27 € |
Die Umsetzungsstände zu diesen Sonderprojekten werden in eigenen Vorlagen mitgeteilt.
Hinweise zu finanziellen
Auswirkungen:
Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt. Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.
Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschlussbericht entnommen werden.
Anlage 1: 52 - Teiljahresabschlussbericht 2019
Anlage 2: 52 - Erläuterungen zum Bericht
Anlage 3: 5301 - Teiljahresabschlussbericht 2019
Anlage 4: 5301 - Erläuterungen zum Bericht
Anlage 5: 5302 - Teiljahresabschlussbericht 2019
Anlage 6: 5302 - Erläuterungen zum Bericht
Anlage 7: 55 – Teiljahresabschlussbericht 2019
Anlage 8: 55 – Erläuterungen zum Bericht
Anlage 9: 56 - Teiljahresabschlussbericht 2019
Anlage 10: 56 - Erläuterungen zum Bericht
Anlage 11: 57 - Teiljahresabschlussbericht 2019
Anlage 12: 57 - Erläuterungen zum Bericht